近期,交建集團召開2023年黨風廉政建設和反腐敗工作會時,結合市紀委五屆三次全會通報的貪污、挪用公款、私設“小金庫”等案例和市紀委(雅紀通〔2023〕2號)通報的關于“涉網涉賭”典型案例,以案為鑒,賡即安排由審計部、集團紀委成立檢查組,在全集團開展資金管理專項檢查和私設“小金庫”專項清查工作,堅決防止挪用、侵吞、坐支公款和違規私設“小金庫”等問題。
檢查中,對3家子公司存在銀行存款賬實不符的具體原因進行了深入核查,系記賬不及時導致;尚未發現14家子公司存在私設“小金庫”的情況,為加強財務管理,防止私設“小金庫”行為發生,要求各子公司負責人和財務負責人對自查情況及落實財務監管責任進行“雙簽字”“雙承諾”,督促子公司進一步完善銀行賬戶管理、資金支付管理等方面的制度機制,切實有效防范財務管理風險。
下一步,交建集團將以黨內監督為主導,促進各類監督有機貫通,強化紀檢監察與財務、審計、辦公室等部門協同發力的“1+N”監督機制,深化專項治理,發現問題及時反饋,督促整改,精準糾偏,確保監管質效。
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