今年以來,集團審計部和紀檢監察室對10家下屬全資、控股子公司開展了“貫徹落實中央八項規定精神”專項檢查,檢查中發現部分子公司存在車輛閑置、車輛借用手續不齊全、費用報銷不規范,公車臺賬不完善等15個問題,針對上述問題,向各子公司提出明確的建議。
一是建立健全內控制度。要求各子公司根據集團公司印發的《車輛管理辦法》,結合公司實際,制定本單位的《車輛管理辦法》,強化制度執行。
二是加強規范公車管理。要求各子公司及時對閑置車輛進行清理、處置,盤活低利用率的公車,提高資產的使用率和效益;完善借入、借出車輛的手續,防范用車風險,確保資產安全完整;進一步加強派車和單車核算管理,防止公車私用、私車公養。
三是梳理規范報銷程序。公車相關費用報銷應嚴格按本公司的支付流程及其他相關規定,完善手續,規范報銷程序。
四是補充完善車輛臺賬。要根據集團制定的單車臺賬表,各子公司進一步規范公車臺賬格式及登記流程,做到一車一臺賬、要素齊全,真正起到動態、全程管理和監督的作用。
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